一、崗位職責:
1、負責制定集團內部審計工作制度、工作程序,編制集團年度審計工作計劃并組織實施;2、負責對集團本部及下屬企業的財務收支、經濟合同、國家財經法規等執行情況進行審計監督;
3、根據集團要求,負責對集團各版塊負責人進行任期或任終經濟責任審計、離任審計;
4、負責對集團本部及下屬企業內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行檢查、評價和意見反饋;
5、根據集團各版塊內控體系存在的問題進行制度或體系的完善、修訂;
6、負責集團各項制度、規定、流程等執行情況審計,并根據審計情況進行修訂、完善或補充。
二、任職要求:
1、大專以上學歷,10年以上工作經驗,3年以上內部審計部長工作經驗,有大型集團內部審計工作經驗優先考慮;
2、熟識國家的財經、稅務、會計、審計法規,有較強的溝通能力、協調能力和文字處理能力,具有較強的推斷和決策能力;
3、具有高度敬業精神,工作責任心強,具有良好的職業素養及操守,可以適應短期出差。



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石油·石化·化工
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1000人以上
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國內上市公司
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